Error “Enter Valid Currency” dapat muncul pada saat melakukan proses Add dokumen A/P Invoice di SAP Business One.

Penyebab utama dari error tersebut biasanya karena terdapat perbedaan currency antara Account pada Chart of Accounts dengan currency yang digunakan pada dokumen A/P Invoice.
 

Untuk melakukan pengecekan, silakan ikuti langkah berikut:

  1. Buka menu Chart of Accounts. 
  2. Pilih G/L Account yang digunakan pada transaksi (bisa di cek di log error nya biasanya tampil Kode G/L Account nya). 
  3. Periksa field Currency pada Account tersebut. 
  4. Pastikan currency pada G/L Account sesuai dengan currency yang digunakan pada A/P Invoice. 

Jika currency pada G/L Account berbeda dengan currency pada dokumen A/P Invoice, maka sistem akan menampilkan error “Enter Valid Currency”.