Error “Enter Valid Currency” dapat muncul pada saat melakukan proses Add dokumen A/P Invoice di SAP Business One.

Penyebab utama dari error tersebut biasanya karena terdapat perbedaan currency antara Account pada Chart of Accounts dengan currency yang digunakan pada dokumen A/P Invoice.

Untuk melakukan pengecekan, silakan ikuti langkah berikut:
- Buka menu Chart of Accounts.
- Pilih G/L Account yang digunakan pada transaksi (bisa di cek di log error nya biasanya tampil Kode G/L Account nya).
- Periksa field Currency pada Account tersebut.
- Pastikan currency pada G/L Account sesuai dengan currency yang digunakan pada A/P Invoice.
Jika currency pada G/L Account berbeda dengan currency pada dokumen A/P Invoice, maka sistem akan menampilkan error “Enter Valid Currency”.